000 02131cam a2200457Mi 4500
001 ocn1319768436
003 OCoLC
005 20240411114218.0
008 211230s2021 ck ob 001 0 spa d
020 _a9789585031951
040 _aELBRO
_bspa
_erda
_cELBRO
_dUNIAJC
082 0 4 _a657.458 E829c
_223
100 1 _aEstupiñán Gaitán, Rodrigo,
_eautor.
_91455
245 1 0 _aControl interno y fraudes :
_banálisis de informe coso I, II y III con base en los ciclos transaccionales /
_cRodrigo Estupiñán Gaitán.
250 _aCuarta edición.
264 1 _aColombia :
_bEcoe Ediciones,
_c2021.
300 _a1 recurso en línea (505 páginas).
336 _atexto
_btxt
_2rdacontent/spa
337 _acomputadora
_bc
_2rdamedia/spa
338 _arecurso en línea
_bcr
_2rdacarrier/spa
490 1 _aCiencias empresariales. Auditoría
500 _aIncluye índice.
504 _aIncluye bibliografía.
505 _aLa actividad económica, la empresa y su control interno.--El control interno en sus primeras reglamentaciones.--El cambio en las organizaciones y el control interno.--El control interno en el ambiente empresarial.--El gobierno corporativo y la administración del riesgo.--El control interno por ciclos transaccionales.--Informe de control interno por el auditor integral.--Fraude y error.--Análisis de fraude para su prevención.
588 _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes.
650 0 _a1. Revisión de cuentas.
_96383
650 4 _a2. Auditoría.
_96384
655 4 _aLibros electrónicos.
_9718
830 0 _aCiencias empresariales. Auditoría.
_96382
856 4 0 _uhttps://elibro.net/ereader/elibrodemo/191458
942 _2ddc
_cBK
_h657.458 E829c
945 _furl
_dcom
945 _pdct
_qDocument
945 _purl
_qInternet resource
945 _mcai
_nCataloged as internet resource
945 _mebk
_neBook
947 _p20240202
_n20211230
_m2
_jInternet Resource
_sN
948 _aUS
_bFL
_celbro
_dE-LIBRO
948 _aDO
_bZZ
_cdrpuc
_dPONTIFICIA UNIV CATOLICA MADRE Y MAESTRA
949 _iw
_ii
_xg
_h?
999 _c7315
_d7315